Постановление Правительства Новосибирской области от 15.03.2022 N 81-п "О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 09.12.2014 N 477-п"
ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.03.2022 N 81-п
г. Новосибирск
О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 09.12.2014 N 477-п
Правительство Новосибирской области п о с т а н о в л я е т:
Внести в постановление Правительства Новосибирской области от 09.12.2014 N 477-п «О государственной программе Новосибирской области «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Новосибирской области» следующие изменения:
1. В государственной программе Новосибирской области «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Новосибирской области» (далее – государственная программа):
1) в разделе I «Паспорт государственной программы Новосибирской области»:
а) в позиции «Сроки (этапы) реализации государственной программы» цифры «2024» заменить цифрами «2030»;
б) содержание позиции «Объемы финансирования государственной программы» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования государственной программы составляет 11 312 078,9 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 72 000,0 тыс. руб., областного бюджета Новосибирской области – 11 240 078,9 тыс. руб.
В том числе по годам:
2015 год – 370 434,2 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет – 72 000,0 тыс. руб., областной бюджет – 298 434,2 тыс. руб.;
2016 год – 388 992,6 тыс. руб., в том числе областной бюджет – 388 992,6 тыс. руб.;
2017 год – 411 792,6 тыс. руб., в том числе областной бюджет – 411 792,6 тыс. руб.;
2018 год – 477 731,9 тыс. руб., в том числе областной бюджет – 477 731,9 тыс. руб.;
2019 год – 530 265,6 тыс. руб., в том числе областной бюджет – 530 265,6 тыс. руб.;
2020 год – 623 928,5 тыс. руб., в том числе областной бюджет – 623 928,5 тыс. руб.;
2021 год – 639 223,9 тыс. руб., в том числе областной бюджет – 639 223,9 тыс. руб.;
2022 год – 870 667,6 тыс. руб., в том числе областной бюджет – 870 667,6 тыс. руб.;
2023 год – 853 303,1 тыс. руб., в том числе областной бюджет – 853 303,1 тыс. руб.;
2024 год – 877 962,7 тыс. руб., в том числе областной бюджет – 877 962,7 тыс. руб.;
2025 год – 877 962,7 тыс. руб., в том числе областной бюджет – 877 962,7 тыс. руб.;
2026 год – 877 962,7 тыс. руб., в том числе областной бюджет – 877 962,7 тыс. руб.;
2027 год – 877 962,7 тыс. руб., в том числе областной бюджет – 877 962,7 тыс. руб.;
2028 год – 877 962,7 тыс. руб., в том числе областной бюджет – 877 962,7 тыс. руб.;
2029 год – 877 962,7 тыс. руб., в том числе областной бюджет – 877 962,7 тыс. руб.;
2030 год – 877 962,7 тыс. руб., в том числе областной бюджет – 877 962,7 тыс. руб.
В том числе по исполнителям мероприятий:
Минэкономразвития НСО – 11 240 078,9 тыс. руб.:
2015 год – 298 434,2 тыс. руб.;
2016 год – 388 992,6 тыс. руб.;
2017 год – 411 792,6 тыс. руб.;
2018 год – 477 731,9 тыс. руб.;
2019 год – 530 265,6 тыс. руб.;
2020 год – 623 928,5 тыс. руб.;
2021 год – 639 223,9 тыс. руб.;
2022 год – 870 667,6 тыс. руб.;
2023 год – 853 303,1 тыс. руб.;
2024 год – 877 962,7 тыс. руб.;
2025 год – 877 962,7 тыс. руб.;
2026 год – 877 962,7 тыс. руб.;
2027 год – 877 962,7 тыс. руб.;
2028 год – 877 962,7 тыс. руб.;
2029 год – 877 962,7 тыс. руб.
2030 год – 877 962,7 тыс. руб.»;
в) в позиции «Ожидаемые результаты реализации государственной программы, выраженные в количественно измеримых показателях»:
в абзаце втором пункта 1 цифры «43» заменить цифрами «42»;
в абзаце втором пункта 3 слова «начиная с 2019 года ежегодно – не менее 1 416 000;» заменить словами «в 2019–2021 годах ежегодно – не менее 1 416 000, начиная с 2022 года – не менее 1 640 900;»;
в абзаце третьем пункта 3 слова «начиная с 2019 года ежегодно – 2 450 000 (что в 1,8 раза больше аналогичного показателя, достигнутого до начала реализации государственной программы);» заменить словами «в 2019–2021 годах ежегодно – не менее 2 450 000, начиная с 2022 года ежегодно – не менее 2 790 900 (что в 2 раза больше аналогичного показателя, достигнутого до начала реализации государственной программы);»;
в абзаце четвертом пункта 3 слова «начиная с 2019 года ежегодно – 32 000;» заменить словами «в 2019–2021 годах ежегодно – не менее 32 000, начиная с 2022 года ежегодно – не менее 55 000;»;
2) в разделе II «Обоснование необходимости реализации государственной программы» абзацы второй–четвертый изложить в следующей редакции:
«Мероприятия государственной программы направлены на обеспечение приоритетных направлений государственной политики в сфере предоставления государственных и муниципальных услуг, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» (далее – Указ Президента РФ N 601) и установленных в Стратегии социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 19.03.2019 N 105-п, в том числе:
обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» на базе МФЦ для не менее чем 90% населения Новосибирской области;
повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг.»;
3) в разделе VI «Ресурсное обеспечение государственной программы»:
а) в абзаце первом:
цифры «5 312 046,3» заменить цифрами «11 312 078,9», цифры «5 240 046,3» заменить цифрами «11 240 078,9»;
б) в абзаце девятом цифры «618 975,6» заменить цифрами «639 223,9»;
в) в абзаце десятом цифры «615 780,8» заменить цифрами «870 667,6»;
г) в абзаце одиннадцатом цифры «622 368,2» заменить цифрами «853 303,1»;
д) в абзаце двенадцатом цифры «651 776,3» заменить цифрами «877 962,7»;
е) после абзаца двенадцатого дополнить абзацами следующего содержания:
«2025 год – 877 962,7 тыс. руб., в том числе областной бюджет – 877 962,7 тыс. руб.;
2026 год – 877 962,7 тыс. руб., в том числе областной бюджет – 877 962,7 тыс. руб.;
2027 год – 877 962,7 тыс. руб., в том числе областной бюджет – 877 962,7 тыс. руб.;
2028 год – 877 962,7 тыс. руб., в том числе областной бюджет – 877 962,7 тыс. руб.;
2029 год – 877 962,7 тыс. руб., в том числе областной бюджет – 877 962,7 тыс. руб.;
2030 год – 877 962,7 тыс. руб., в том числе областной бюджет – 877 962,7 тыс. руб.»;
ж) в абзаце четырнадцатом цифры «5 240 046,3» заменить цифрами «11 240 078,9»;
з) в абзаце двадцать первом цифры «618 975,6» заменить цифрами «639 223,9»;
и) в абзаце двадцать втором цифры «615 780,8» заменить цифрами «870 667,6»;
к) в абзаце двадцать третьем цифры «622 368,2» заменить цифрами «853 303,1»;
л) в абзаце двадцать четвертом цифры «651 776,3» заменить цифрами «877 962,7»;
м) после абзаца двадцать четвертого дополнить абзацами следующего содержания:
«2025 год – 877 962,7 тыс. руб.;
2026 год – 877 962,7 тыс. руб.;
2027 год – 877 962,7 тыс. руб.;
2028 год – 877 962,7 тыс. руб.;
2029 год – 877 962,7 тыс. руб.;
2030 год – 877 962,7 тыс. руб.»;
4) в разделе VII «Ожидаемые результаты реализации государственной программы»:
а) в абзаце втором цифры «43» заменить цифрами «42»;
б) в абзаце двенадцатом слова «начиная с 2019 года ежегодно – не менее 1 416 000;» заменить словами «в 2019–2021 годах ежегодно – не менее 1 416 000, начиная с 2022 года – не менее 1 640 900;»;
в) в абзаце тринадцатом слова «начиная с 2019 года ежегодно – 2 450 000 (что в 1,8 раза больше аналогичного показателя, достигнутого до начала реализации государственной программы);» заменить словами «в 2019–2021 годах ежегодно – не менее 2 450 000, начиная с 2022 года ежегодно – не менее 2 790 900 (что в 2 раза больше аналогичного показателя, достигнутого до начала реализации государственной программы);»;
г) в абзаце четырнадцатом слова «начиная с 2019 года ежегодно – 32 000;» заменить словами «в 2019–2021 годах ежегодно – не менее 32 000, начиная с 2022 года ежегодно – не менее 55 000;»;
5) приложение N 1 к государственной программе «Цели, задачи и целевые индикаторы государственной программы Новосибирской области «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Новосибирской области» изложить в редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению;
6) приложение N 2.1 к государственной программе «Основные мероприятия государственной программы Новосибирской области «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Новосибирской области» изложить в редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению;
7) приложение N 3 к государственной программе «Сводные финансовые затраты государственной программы Новосибирской области «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Новосибирской области» изложить в редакции согласно приложению N 3 к настоящему постановлению.
2. В Порядке финансирования мероприятий, предусмотренных государственной программой Новосибирской области «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Новосибирской области» абзац «а» подпункта 1 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«а) на реализацию мероприятий государственной программы в соответствии с Порядком определения объема и условиями предоставления из областного бюджета Новосибирской области субсидии на иные цели государственному автономному учреждению Новосибирской области «Многофункциональный центр организации предоставления государственных и муниципальных услуг Новосибирской области», установленными постановлением Правительства Новосибирской области от 07.04.2021 N 110-п;».
Губернатор
Новосибирской области А.А. Травников
ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к постановлению Правительства
Новосибирской области
от 15.03.2022 N 81-п
«ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к государственной программе
Новосибирской области «Повышение
качества и доступности предоставления
государственных и муниципальных услуг
в Новосибирской области»
ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ
государственной программы Новосибирской области
«Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Новосибирской области»
Цель/ задачи, требующие решения для достижения цели | Наименование целевого индикатора | Еди-ница изме-рения | Значение целевого индикатора | Примечание | ||||||||||||||||
в том числе по годам | ||||||||||||||||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Цель: повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Новосибирской области | 1. Уровень удовлетворенности населения Новосибирской области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в Новосибирской области | % | 92,0 | 95,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
|
2. Уровень удовлетворенности заявителей качеством предоставления государственных и муниципальных услуг на базе ГАУ НСО «МФЦ» | % | 94,0 | 95,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| |
3. Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ | % | 40,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| |
4. Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган государственной власти (орган местного самоуправления) для получения государственных (муниципальных) услуг | мин. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| |
5. Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в филиалы ГАУ НСО «МФЦ» для подачи документов и получения услуги | мин. | - | - | - | - | - | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Целевой индикатор введен с 2020 года, на 2019 год приведено базовое значение | |
6. Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в орган государственной власти (орган местного самоуправления) для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательс-кой деятельности | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| |
Задача: организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» на базе многофункцио-нальных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | 7. Количество филиалов ГАУ НСО «МФЦ», создаваемых в рамках реализации государственной программы | ед. (в год) | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | По состоянию на 01.01.2022 на территории Новосибир-ской области созданы и действуют 42 филиала ГАУ НСО «МФЦ» |
8. Количество территориально обособленных структурных подразделений (офисов) МФЦ, создаваемых в рамках реализации государственной программы | ед. (в год) | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | По состоянию на 01.01.2022 на территории Новосибир-ской области созданы и действуют 52 территори-ально обособлен-ных структур-ных подразде-ления (офиса) МФЦ | |
9. Количество функционирующих окон обслуживания, ориентированных на предоставление государственных, муниципальных и дополнительных (сопутствующих) услуг субъектам малого и среднего предприниматель-ства | ед. (в год) | - | 0 | 2 | 13 | 19 | 19 | 19 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | Целевой индикатор введен с 2017 года, на 2016 год приведено базовое значение | |
10. Количество государственных и муниципальных услуг, оказанных ГАУ НСО «МФЦ» | ед. (в год) | - | - | - | 1 140 000 | 1 200 000 | 1 416 000 | 1 416 000 | 1 416 000 | 1 640 900 | 1 640 900 | 1 640 900 | 1 640 900 | 1 640 900 | 1 640 900 | 1 640 900 | 1 640 900 | 1 640 900 | Целевой индикатор введен с 2018 года, на 2017 год приведено базовое значение | |
11. Количество обращений заявителей (получателей государственных и муниципальных услуг) в ГАУ НСО «МФЦ» | ед. (в год) | 1 350 000 | 1 750 000 | 2 100 000 | 2 172 260 | 2 270 000 | 2 450 000 | 2 450 000 | 2 450 000 | 2 790 900 | 2 790 900 | 2 790 900 | 2 790 900 | 2 790 900 | 2 790 900 | 2 790 900 | 2 790 900 | 2 790 900 |
| |
12. Количество обращений заявителей в окна обслуживания, ориентированные на предоставление государственных, муниципальных и дополнительных (сопутствующих) услуг субъектам малого и среднего предприниматель-ства | ед. (в год) | - | 0 | 767 | 4 500 | 30 000 | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | Целевой индикатор введен с 2016 года, на 2015 год приведено базовое значение | |
13. Доля государственных услуг, предоставляемых областными исполнительными органами государственной власти Новосибирской области по принципу «одного окна» на базе ГАУ НСО «МФЦ», от общего числа государственных услуг, предоставляемых областными исполнительными органами государственной власти Новосибирской области, не имеющих законодательно установленных ограничений к предоставлению в МФЦ | % | 70,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| |
14. Доля регламентирован-ных государственных услуг, предоставляемых федеральными органами исполнительной власти и органами государственных внебюджетных фондов по принципу «одного окна» на базе ГАУ НСО «МФЦ» | % | - | - | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Целевой индикатор введен с 2018 года, на 2017 год приведено базовое значение | |
15. Доля администраций городских округов, муниципальных районов и административных центров муниципальных районов, предоставляющих муниципальные услуги по принципу «одного окна» на базе ГАУ НСО «МФЦ» | % | - | - | - | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Целевой индикатор введен с 2018 года, на 2017 год приведено базовое значение |
Применяемые сокращения:
ГАУ НСО «МФЦ» – государственное автономное учреждение Новосибирской области «Многофункциональный центр организации предоставления государственных и муниципальных услуг Новосибирской области»;
МФЦ – многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг.
_________».
ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к постановлению Правительства
Новосибирской области
от 15.03.2022 N 81-п
«ПРИЛОЖЕНИЕ N 2.1
к государственной программе
Новосибирской области «Повышение
качества и доступности предоставления
государственных и муниципальных услуг
в Новосибирской области»
ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
государственной программы Новосибирской области
«Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Новосибирской области»
Наименование мероприятия | Ресурсное обеспечение | ГРБС (ответственный исполнитель) | Ожидаемый результат (краткое описание) | ||||||||||||||||
источники | код бюджетной классификации | по годам реализации, тыс. руб. | |||||||||||||||||
ГРБС | ГП | пГП | ОМ | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Цель: повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Новосибирской области | |||||||||||||||||||
Задача: организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | |||||||||||||||||||
1. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах Новосибирской области, развитие многофункциональных центров Новосибирской области | областной бюджет | 123 | 62 | 0 | 01 | 528 585,6 | 622 248,5 | 638 626,9 | 870 067,6 | 853 303,1 | 877 962,7 | 877 962,7 | 877 962,7 | 877 962,7 | 877 962,7 | 877 962,7 | 877 962,7 | Минэкономраз-вития НСО | Обеспечение условий для комфортного и оперативного получения государственных и муниципальных услуг на территории Новосибирской области, повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг за счет их предоставления на базе филиалов ГАУ НСО «МФЦ» |
федеральный бюджет |
|
|
|
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
местные бюджеты | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
налоговые расходы | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2. Проведение мониторинга качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Новосибирской области (на базе исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления), в том числе по принципу «одного окна» на базе многофункциональ-ных центров | областной бюджет | 123 | 62 | 0 | 02 | 1 680,0 | 1 680,0 | 596,9 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Минэкономраз-вития НСО |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
местные бюджеты | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
налоговые расходы | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Итого по государственной программе | областной бюджет | х | х | х | х | 530 265,6 | 623 928,5 | 639 223,9 | 870 667,6 | 853 303,1 | 877 962,7 | 877 962,7 | 877 962,7 | 877 962,7 | 877 962,7 | 877 962,7 | 877 962,7 |
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
местные бюджеты | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
внебюджетные источники | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
налоговые расходы | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Применяемое сокращение:
ГАУ НСО «МФЦ» – государственное автономное учреждение Новосибирской области «Многофункциональный центр организации предоставления государственных и муниципальных услуг Новосибирской области».
__________».
ПРИЛОЖЕНИЕ N 3
к постановлению Правительства
Новосибирской области
от 15.03.2022 N 81-п
«ПРИЛОЖЕНИЕ N 3
к государственной программе
Новосибирской области «Повышение
качества и доступности предоставления
государственных и муниципальных услуг
в Новосибирской области»
СВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ
государственной программы Новосибирской области «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Новосибирской области»
Источники и направления расходов в разрезе государственных заказчиков программы (главных распорядителей бюджетных средств), кураторов налоговых расходов) | Ресурсное обеспечение | Приме-чание | ||||||||||||||||
всего | по годам реализации, тыс. руб. | |||||||||||||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Министерство экономического развития Новосибирской области | ||||||||||||||||||
Всего финансовых затрат, | 11 312 078,9 | 370 434,2 | 388 992,6 | 411 792,6 | 477 731,9 | 530 265,6 | 623 928,5 | 639 223,9 | 870 667,6 | 853 303,1 | 877 962,7 | 877 962,7 | 877 962,7 | 877 962,7 | 877 962,7 | 877 962,7 | 877 962,7 |
|
областного бюджета | 11 240 078,9 | 298 434,2 | 388 992,6 | 411 792,6 | 477 731,9 | 530 265,6 | 623 928,5 | 639 223,9 | 870 667,6 | 853 303,1 | 877 962,7 | 877 962,7 | 877 962,7 | 877 962,7 | 877 962,7 | 877 962,7 | 877 962,7 | |
федерального бюджета* | 72 000,0 | 72 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
местных бюджетов* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
внебюджетных источников* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Капитальные вложения, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
федерального бюджета* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
местных бюджетов* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
внебюджетных источников* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
НИОКР**, в том числе из: | 16 436,9 | 2 950,0 | 1 950,0 | 4 100,0 | 2 880,0 | 1 680,0 | 1 680,0 | 596,9 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областного бюджета | 16 436,9 | 2 950,0 | 1 950,0 | 4 100,0 | 2 880,0 | 1 680,0 | 1 680,0 | 596,9 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
федерального бюджета* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
местных бюджетов* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
внебюджетных источников* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Прочие расходы, в том числе из: | 11 295 641,9 | 367 484,2 | 387 042,6 | 407 692,6 | 474 851,9 | 528 585,6 | 622 248,5 | 638 626,9 | 870 067,6 | 853 303,1 | 877 962,7 | 877 962,7 | 877 962,7 | 877 962,7 | 877 962,7 | 877 962,7 | 877 962,7 | |
областного бюджета | 11 223 641,9 | 295 484,2 | 387 042,6 | 407 692,6 | 474 851,9 | 528 585,6 | 622 248,5 | 638 626,9 | 870 067,6 | 853 303,1 | 877 962,7 | 877 962,7 | 877 962,7 | 877 962,7 | 877 962,7 | 877 962,7 | 877 962,7 | |
федерального бюджета* | 72 000,0 | 72 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
местных бюджетов* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
внебюджетных источников* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Всего налоговых расходов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: | ||||||||||||||||||
Всего финансовых затрат, | 11 312 078,9 | 370 434,2 | 388 992,6 | 411 792,6 | 477 731,9 | 530 265,6 | 623 928,5 | 639 223,9 | 870 667,6 | 853 303,1 | 877 962,7 | 877 962,7 | 877 962,7 | 877 962,7 | 877 962,7 | 877 962,7 | 877 962,7 |
|
областного бюджета | 11 240 078,9 | 298 434,2 | 388 992,6 | 411 792,6 | 477 731,9 | 530 265,6 | 623 928,5 | 639 223,9 | 870 667,6 | 853 303,1 | 877 962,7 | 877 962,7 | 877 962,7 | 877 962,7 | 877 962,7 | 877 962,7 | 877 962,7 | |
федерального бюджета* | 72 000,0 | 72 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
местных бюджетов* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
внебюджетных источников* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Капитальные вложения, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
федерального бюджета* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
местных бюджетов* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
внебюджетных источников* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
НИОКР**, в том числе из: | 16 436,9 | 2 950,0 | 1 950,0 | 4 100,0 | 2 880,0 | 1 680,0 | 1 680,0 | 596,9 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областного бюджета | 16 436,9 | 2 950,0 | 1 950,0 | 4 100,0 | 2 880,0 | 1 680,0 | 1 680,0 | 596,9 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
федерального бюджета* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
местных бюджетов* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
внебюджетных источников* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Прочие расходы, в том числе из: | 11 295 641,9 | 367 484,2 | 387 042,6 | 407 692,6 | 474 851,9 | 528 585,6 | 622 248,5 | 638 626,9 | 870 067,6 | 853 303,1 | 877 962,7 | 877 962,7 | 877 962,7 | 877 962,7 | 877 962,7 | 877 962,7 | 877 962,7 | |
областного бюджета | 11 223 641,9 | 295 484,2 | 387 042,6 | 407 692,6 | 474 851,9 | 528 585,6 | 622 248,5 | 638 626,9 | 870 067,6 | 853 303,1 | 877 962,7 | 877 962,7 | 877 962,7 | 877 962,7 | 877 962,7 | 877 962,7 | 877 962,7 | |
федерального бюджета* | 72 000,0 | 72 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
местных бюджетов* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
внебюджетных источников* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Всего налоговых расходов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
*Указываются прогнозные объемы.
**Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.
_________».