Правовые акты Новосибирской области
ПРАВОВЫЕ АКТЫ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Сборник законов и других нормативно-правовых документов
Бесплатная консультация юриста. Горячая линия: 8 800 511-38-47

Постановление Правительства Новосибирской области от 30.12.2021 N 575-п "О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 24.02.2014 N 83-п"

Постановление Правительства Новосибирской области от 30.12.2021 N 575-п "О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 24.02.2014 N 83-п"

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

 

от 30.12.2021 N 575-п

 

г. Новосибирск

 

О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области

от 24.02.2014 N 83-п

 

 

Правительство Новосибирской области п о с т а н о в л я е т:

Внести в постановление Правительства Новосибирской области от 24.02.2014 N 83-п «Об утверждении государственной программы Новосибирской области «Обеспечение доступности услуг общественного пассажирского транспорта, в том числе Новосибирского метрополитена, для населения Новосибирской области» (далее – постановление) следующие изменения:

1. В государственной программе Новосибирской области «Обеспечение доступности услуг общественного пассажирского транспорта, в том числе Новосибирского метрополитена, для населения Новосибирской области» (далее – государственная программа):

1) в разделе I «Паспорт государственной программы»:

а) в позиции «Сроки (этапы) реализации государственной программы» цифры «2025» заменить цифрами «2026»;

б) позицию «Объемы финансирования государственной программы» изложить в следующей редакции:

 

«

Объемы финансирования государственной программы

Общий объем расходов на финансирование мероприятий государственной программы за планируемый период составит 42 961 005,0 тыс. руб.*,

в том числе по годам:

2014 год – 3 381 760,8 тыс. руб.;

2015 год – 2 022 661,3 тыс. руб.;

2016 год – 2 525 965,9 тыс. руб.;

2017 год – 2 693 565,5 тыс. руб.;

2018 год – 2 712 979,8 тыс. руб.;

2019 год – 3 695 652,3 тыс. руб.;

2020 год – 3 245 068,0 тыс. руб.;

2021 год – 3 493 203,2 тыс. руб.;

2022 год – 3 442 740,9 тыс. руб.;

2023 год – 4 069 892,8 тыс. руб.;

2024 год – 4 058 028,7 тыс. руб.;

2025 год – 3 848 827,0 тыс. руб.;

2026 год – 3 770 658,8 тыс. руб.;

по источникам финансирования:

средства федерального бюджета – 0 рублей;

областного бюджета Новосибирской области –

40 824 068,30 тыс. руб.*, в том числе по годам:

2014 год – 2 248 260,8 тыс. руб.;

2015 год – 2 022 661,3 тыс. руб.;

2016 год – 2 525 965,9 тыс. руб.;

2017 год – 2 593 565,5 тыс. руб.;

2018 год – 2 698 016,9 тыс. руб.;

2019 год – 3 590 345,0 тыс. руб.;

2020 год – 3 145 068,0 тыс. руб.;

2021 год – 3 478 590,7 тыс. руб.;

2022 год – 3 397 340,9 тыс. руб.;

2023 год – 3 835 392,8 тыс. руб.;

2024 год – 3 881 228,7 тыс. руб.;

2025 год – 3 718 515,0 тыс. руб.;

2026 год – 3 689 116,8 тыс. руб.;

средства местных бюджетов – 2 136 936,7 тыс. руб.*,

в том числе по годам:

2014 год – 1 133 500,0 тыс. руб.;

2017 год – 100 000,0 тыс. руб.;

2018 год – 14 962,9 тыс. руб.;

2019 год – 105 307,3 тыс. руб.;

2020 год – 100 000,0 тыс. руб.;

2021 год – 14 612,5 тыс. руб.;

2022 год – 45 400,0 тыс. руб.;

2023 год – 234 500,0 тыс. руб.;

2024 год – 176 800,0 тыс. руб.;

2025 год – 130 312,0 тыс. руб.;

2026 год – 81 542,0 тыс. руб.;

внебюджетные источники – 3 259 563,8 тыс. руб.**,

в том числе по годам:

2014 год – 2 503 528,0 тыс. руб.;

2017 год – 116 666,7 тыс. руб.;

2018 год – 148 247,4 тыс. руб.;

2019 год – 489 966,7 тыс. руб.;

2020 год – 1 155,0 тыс. руб.;

по главным распорядителям бюджетных средств:

Минтранс НСО – 40 824 068,30 тыс. руб.*,

в том числе по годам:

2014 год – 2 248 260,8 тыс. руб.;

2015 год – 2 022 661,3 тыс. руб.;

2016 год – 2 525 965,9 тыс. руб.;

2017 год – 2 593 565,5 тыс. руб.;

2018 год – 2 698 016,9 тыс. руб.;

2019 год – 3 590 345,0 тыс. руб.;

2020 год – 3 145 068,0 тыс. руб.;

2021 год – 3 478 590,7 тыс. руб.;

2022 год – 3 397 340,9 тыс. руб.;

2023 год – 3 835 392,8 тыс. руб.;

2024 год – 3 881 228,7 тыс. руб.;

2025 год – 3 718 515,0 тыс. руб.;

2026 год – 3 689 116,8 тыс. руб.

Суммы средств, выделяемые из федерального, областного, местных бюджетов и внебюджетных источников, подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджетов всех уровней

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»;

 

в) позицию «Объемы налоговых расходов в рамках государственной программы» изложить в следующей редакции:

 

«

Объемы налоговых расходов в рамках государственной программы

Общий объем налоговых расходов в рамках государственной программы за планируемый период составит 1 410 124,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2020 год – 209 434,5 тыс. руб.;

2021 год – 206 580,9 тыс. руб.;

2022 год – 203 766,3 тыс. руб.;

2023 год – 200 990,0 тыс. руб.;

2024 год – 198 251,5 тыс. руб.;

2025 год – 195 550,4 тыс. руб.;

2026 год – 195 550,4 тыс. руб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»;

 

г) в позиции «Ожидаемые результаты реализации государственной программы, выраженные в количественно измеримых показателях»:

в пункте 1 цифры «2025» заменить цифрами «2026»;

в пункте 4 цифры «2025» заменить цифрами «2026»;

в пункте 6 цифры «2025» заменить цифрами «2026»;

в пункте 7 цифры «2025» заменить цифрами «2026»;

2) в разделе II «Обоснование необходимости реализации государственной программы» в абзаце пятнадцатом цифры «2025» заменить цифрами «2026»;

3) в разделе III «Цели и задачи, важнейшие целевые индикаторы государственной программы» в абзаце двадцать первом цифры «2014–2025» заменить цифрами «2014–2026»;

4) в подразделе «Краткая характеристика мероприятий государственной программы, реализуемых с 2019 года» раздела IV «Система основных мероприятий государственной программы»:

а) абзац пятый мероприятия 1.1.7 пункта 1 изложить в следующей редакции:

«Количество государственных контрактов, планируемых к заключению с 3 квартала 2022 года, составляет 18 единиц, на период 2023–2026 годов плановое заключение контрактов отсутствует и будет проводиться по мере необходимости.»;

б) в пункте 3:

абзац пятый мероприятия 1.3.4 изложить в следующей редакции:

«Реализация мероприятия планируется в 2022 году. Объемы финансирования будут включены в потребность при планировании бюджета Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов.»;

абзац второй мероприятия 1.3.5 признать утратившим силу;

после абзаца седьмого мероприятия 1.3.5 дополнить абзацами следующего содержания:

«В 2021 году Минтрансом Новосибирской области совместно с мэрией города Новосибирска будет реализована лизинговая схема приобретения 150 автобусов для работы на муниципальных маршрутах в границах города Новосибирска.

Срок договора лизинга составляет 5 лет, договором предусмотрены отсутствие авансового платежа и отсрочка платежей до января 2023 года. С января 2023 года по декабрь 2026 года будут производиться лизинговые платежи за счет средств областного бюджета Новосибирской области и средств бюджета г. Новосибирска. Поставка автобусов ожидается в 4 квартале 2021 года – 100 ед., в 1 квартале 2022 года – 50 ед.

За счет средств областного бюджета Новосибирской области планируется предоставление субсидии местному бюджету города Новосибирска в размере 80% от стоимости договора лизинга.

Лизингодатель будет определен в результате конкурса в соответствии с процедурой закупки с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.»;

5) в разделе VI «Ресурсное обеспечение государственной программы»:

а) в абзаце втором цифры «36 992 144,2» заменить цифрами «42 961 005,0»;

б) в абзаце тридцать первом цифры «3 493 225,2» заменить цифрами «3 493 203,20»;

в) в абзаце тридцать втором цифры «3 478 612,7» заменить цифрами «3 478 590,70»;

г) в абзаце тридцать пятом цифры «3 397 340,9» заменить цифрами «3 442 740,90»;

д) в абзаце тридцать седьмом цифру «0» заменить цифрами «45 400,0»;

е) в абзаце тридцать девятом цифры «3 094 502,7» заменить цифрами «4 069 892,8»;

ж) в абзаце сороковом цифры «3 094 502,7» заменить цифрами «3 835 392,8»;

з) в абзаце сорок первом цифру «0» заменить цифрами «234 500,0»;

и) в абзаце сорок третьем цифры «3 364 710,9» заменить цифрами «4 058 028,7»;

к) в абзаце сорок четвертом цифры «3 364 710,9» заменить цифрами «3 881 228,7»;

л) в абзаце сорок пятом цифру «0» заменить цифрами «176 800,0»;

м) в абзаце сорок шестом цифры «50 000,0» заменить цифрами «0,0»;

н) в абзаце сорок седьмом цифры «3 364 710,9» заменить цифрами «3 848 827,0»;

о) в абзаце сорок восьмом цифры «3 364 710,9» заменить цифрами «3 718 515,0»;

п) в абзаце сорок девятом цифру «0» заменить цифрами «130 312,0»;

р) в абзаце пятидесятом цифры «50 000,0» заменить цифрами «0,0»;

с) в абзаце пятьдесят первом цифры «1 214 573,6» заменить цифрами «1 410 124,0»;

т) после абзаца пятьдесят восьмого дополнить абзац следующего содержания:

«2026 год – 195 550,4 тыс. руб.»;

6) в разделе VII «Ожидаемые результаты реализации государственной программы» в абзаце третьем цифры «2025» заменить цифрами «2026»;

7) приложение N 1 к государственной программе «Цели, задачи и целевые индикаторы государственной программы Новосибирской области «Обеспечение доступности услуг общественного пассажирского транспорта, в том числе Новосибирского метрополитена, для населения Новосибирской области» изложить в редакции согласно приложению N 1 к постановлению;

8) приложение N 2.1 к государственной программе «Основные мероприятия государственной программы Новосибирской области «Обеспечение доступности услуг общественного пассажирского транспорта, в том числе Новосибирского метрополитена, для населения Новосибирской области» изложить в редакции согласно приложению N 2 к постановлению;

9) приложение N 3 к государственной программе «Сводные финансовые затраты государственной программы Новосибирской области «Обеспечение доступности услуг общественного пассажирского транспорта, в том числе Новосибирского метрополитена, для населения Новосибирской области» изложить в редакции согласно приложению N 3 к постановлению.

 

 

 

Губернатор

Новосибирской области                         А.А. Травников

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ N 1

к постановлению Правительства

Новосибирской области

от 30.12.2021 N 575-п

 

 

«Приложение N 1

к государственной программе

Новосибирской области «Обеспечение

 доступности услуг общественного

 пассажирского транспорта, в том числе

 Новосибирского метрополитена,

для населения Новосибирской области»

 

 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

государственной программы Новосибирской области «Обеспечение доступности услуг общественного пассажирского транспорта, в том числе Новосибирского метрополитена, для населения Новосибирской области»


Цель/задачи, требующие решения

для достижения цели

Наименование целевого индикатора

Ед.

измерения

Значение целевого индикатора по годам

Примечание

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

 

Государственная программа Новосибирской области «Обеспечение доступности услуг общественного пассажирского транспорта,

в том числе Новосибирского метрополитена, для населения Новосибирской области»

 

Цель государственной программы – обеспечение доступности услуг общественного пассажирского транспорта, в том числе

Новосибирского метрополитена, для населения Новосибирской области

Задача 1.

Обеспечение доступности услуг пассажирского транспорта для населения

1. Уровень охвата жителей населенных пунктов муниципальных районов Новосибирской области внутренним водным, пригородным железнодорожным или регулярным автобусным сообщением

%

97,1

97,1

97,1

97,2

97,3

97,4

97,5

97,6

97,7

97,8

97,9

98,0

98,1

98,1

 

2. Доля граждан, получивших проездные документы

для реализации права на меры социальной поддержки

при проезде на пассажирском транспорте, от общего количества граждан, имеющих данное право

и обратившихся

за получением документов

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

 

3. Уровень выполнения перевозчиками плана рейсов

в соответствии

с утвержденными расписаниями по субсидируемым маршрутам автобусной маршрутной сети

%

-

-

-

-

90

90,5

94,4

94,5

94,6

94,7

94,8

94,9

95,0

95,0

Целевой индикатор введен с 2018 года, за 2017 год указаны базовые значения

 

4. Снижение количества жалоб

и обращений граждан

на организацию работы пассажирского транспорта на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок, поступивших

в министерство транспорта

и дорожного хозяйства Новосибирской области и принятых

к рассмотрению (к уровню 2017 года)

ед.

 

 

 

 

 

5

10

 

 

 

 

 

 

 

Целевой индикатор введен с 2018 года.

С 2020 года индикатор исключен

 

5. Количество авиапассажиров, перевезенных

по субсидируемым маршрутам, утвержденным Федеральным агентством воздушного транспорта

чел.

-

-

-

-

8582

15990

-

-

-

-

-

-

-

 

Целевой индикатор введен

с 2018 года, за 2017 год указаны базовые значения.

С 2019 года индикатор исключен

 

6. Уровень выполнения перевозчиками плановых рейсов субсидируемых маршрутов, утвержденных Федеральным агентством воздушного транспорта

%

-

-

-

-

-

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Целевой индикатор введен

с 2018 года

Задача 2.

Повышение доступности пассажирских услуг метрополитена г. Новосибирска

7. Доля перевезенных метрополитеном пассажиров за отчетный период в общем количестве пассажиров, перевезенных муниципальным транспортом в г. Новосибирске

%

48,00

48,00

48,00

48,00

48,00

48,0

48,75

48,80

48,85

48,90

48,95

49,0

49,05

49,05

Круглогодичное, непрерывное, безопасное и комфортное транспортное обслуживание населения

г. Новосибирска услугами метрополитена

Задача 3.

Содействие обновлению (модернизации) подвижного состава общественного пассажирского транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки

8. Количество обновленных (модернизированных) транспортных средств подвижного состава наземного электрического общественного пассажирского транспорта

на муниципальных маршрутах регулярных перевозок

по регулируемым тарифам

ед.

-

-

-

-

12

-

10

5

-

-

-

-

-

 

Обновление подвижного состава пассажирского транспорта повышает качество пассажирских перевозок и безопасность движения

 

9. Доля обновленного (модернизированного) парка подвижного состава наземного электрического общественного пассажирского транспорта

на муниципальных маршрутах регулярных перевозок

по регулируемым тарифам от общего числа единиц парка подвижного состава наземного электрического общественного пассажирского транспорта, имеющего потребность

в обновлении

(по состоянию

на 01.01.2017)

%

-

-

-

-

11,8

16,7

26,5

31,4

-

-

-

-

-

 

Значение целевого показателя рассчитано

с учетом обновленных (модернизированных) в 2018 году 5 трамваев за счет собственных средств мэрии города Новосибирска. Значение целевого индикатора на 2018 год

приведено справочно

 

10. Количество приобретенных (обновленных) автобусов

для работы

по регулируемым тарифам

на муниципальных маршрутах регулярных перевозок

в границах муниципальных районов и межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок

ед.

-

-

-

-

70

65

124

1

5

 

 

 

 

 

Обновление подвижного состава пассажирского транспорта повысит качество пассажирских перевозок и безопасность движения.

В 2021 году будет приобретено

5 автобусов для муниципальных районов НСО (Карасукский район –

2 ед., Кыштовский район –

2 ед., Краснозерский район – 1 ед.

 

11. Доля приобретенных (обновленных) автобусов, работающих по регулируемым тарифам, к общему количеству автобусов по утвержденным реестрам на муниципальных маршрутах регулярных перевозок

в границах муниципальных районов и межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок, требующих обновления

(по состоянию

на 01.01.2017)

%

-

-

-

-

13,6

26,3

53,1

43,2

44,2

44,2

44,2

52,3

60,5

60,5

Значения индикатора на 2020– 2026 годы определены

с учетом фактически приобретенных (обновленных) автобусов

в рамках реализации мероприятий 1.3.1 и 1.3.2.1 задачи 3 госпрограммы за 2017– 2020 годы

(в 2017 году – 81 автобус,

в 2018 году –

68 автобусов,

в 2019 году – 72 автобуса;

в 2020 году – 1 автобус)

 

12. Доля приобретенных (обновленных) автобусов

для работы по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах регулярных перевозок

в границах городских округов к общему количеству автобусов, требующих обновления,

в соответствии

с заявленной потребностью администраций городских округов Новосибирской области

(по состоянию

на начало отчетного года)

%

-

-

-

-

-

-

100

-

100

100

-

-

-

-

Целевой индикатор введен

с 2019 года.

В 2021 году будет приобретено 140 автобусов

для г. Новосибирска, в том числе: 40 автобусов в лизинг

в рамках федерального проекта «Общественные меры развития дорожного хозяйства» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», а также

150 автобусов с поставкой автобусов

в два этапа –

в 2021 году – 100 ед.,

в 2022 году –

50 ед.


 

_________».

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ N 2

к постановлению Правительства

Новосибирской области

от 30.12.2021 N 575-п

 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ N 2.1

к государственной программе

Новосибирской области «Обеспечение

 доступности услуг общественного

 пассажирского транспорта, в том числе

 Новосибирского метрополитена,

 для населения Новосибирской области»

 

 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

государственной программы Новосибирской области «Обеспечение доступности услуг общественного пассажирского транспорта, в том числе Новосибирского метрополитена, для населения Новосибирской области»


Наименование мероприятия

Ресурсное обеспечение

 

 

источники

код бюджетной классификации

по годам реализации, тыс. руб.

ГРБС (ответственный

исполнитель)

Ожидаемый результат (краткое описание)

ГРБС

ГП

пГП

ОМ

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1. Цель: обеспечение доступности услуг пассажирского транспорта, в том числе Новосибирского метрополитена, для населения Новосибирской области

1.1. Задача 1. Обеспечение доступности услуг пассажирского транспорта для населения

1.1.1. Госу-дарственная поддержка организаций железнодо-рожного транспорта в пригородном сообщении

областной бюджет

176

20

0

04

430 096,0

430 096,0

433 463,60

433 463,60

424 191,10

430 096,00

430 096,00

430 696,00

МТ и ДХ НСО

Обеспечение ценовой доступности услуг пассажирского железнодорожного транспорта в пригородном сообщении для населения Новосибирской области в результате государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

местные бюджеты

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

 

внебюд-жетные источники

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

 

налоговые расходы

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

 

1.1.2. Госу-дарственная поддержка организаций пассажир-ского авто-мобильного, внутреннего водного транспорта в Новосибир-ской области для обеспечения пере-возки пасса-жиров до отдаленных сельских населенных пунктов и садово-дачных обществ

областной бюджет

176

20

0

05

629 622,0

629 622,0

777 357,70

634 552,00

620 977,80

629 622,00

629 622,00

629622

МТ и ДХ НСО

Обеспечение ценовой доступности услуг пассажирского автомобильного, внутреннего водного транспорта для населения Новосибирской области в результате государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

местные бюджеты

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

 

внебюд-жетные источники

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

 

налоговые расходы

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

 

1.1.3. Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан при проезде на обществен-ном пасса-жирском транспорте

областной бюджет

176

20

0

01

1 654 818,4

1 561 418,7

1 690 330,60

1 788 130,60

1 788 130,60

1 720 211,20

1 720 211,20

1 720 211,2

МТ и ДХ НСО

Удовлетворение потребности льготных категорий граждан, имеющих право на меры социальной поддержки при проезде на транспорте

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

местные бюджеты

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

 

внебюд-жетные источники

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

 

налоговые расходы

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

 

1.1.4. Оплата проезда об-щественным пассажир-ским тран-спортом детей из многодетных семей – учащихся образова-тельных учреждений и одного из родителей многодетной семьи, имеющей пять и более детей

областной бюджет

176

20

0

08

154 908,0

149 760,2

167 387,40

167 387,40

167 387,40

161 104,30

161 104,30

161 104,3

МТ и ДХ НСО

Удовлетворение потребности льготных категорий граждан, имеющих право

на меры социальной поддержки при проезде на транспорте

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

местные бюджеты

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

 

внебюд-жетные источники

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

 

налоговые расходы

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

 

1.1.5. Изго-товление бланков специальных проездных билетов и транспорт-ных требований, удостоверя-ющих право граждан на получение мер социальной поддержки при проезде в общест-венном пассажир-ском тран-спорте

областной бюджет

176

20

0

02

5 293,1

5 504,8

5 719,50

5 719,50

5 719,50

5 504,80

5 504,80

5 504,8

МТ и ДХ НСО, исполнители мероприятия, отобранные в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Создание условий для реализации мер социальной поддержки отдельных категорий граждан при проезде на общественном пассажирском транспорте

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

местные бюджеты

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

 

внебюд-жетные источники

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

 

налоговые расходы

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

 

1.1.6. Прове-дение иссле-дований

в сфере обществен-ного пассажирского транспорта

областной бюджет

176

20

0

03

520,0

540,8

561,9

561,9

561,9

540,8

540,8

540,8

МТ и ДХ НСО, исполнители мероприятия, отобранные в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Мониторинг качества транспортного обслуживания населения

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

местные бюджеты

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

 

внебюд-жетные источники

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

 

налоговые расходы

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

 

1.1.7. Осуще-ствление полномочий по организа-ции регуляр-ных перевозок пассажиров и багажа авто-мобильным транспортом по межмуни-ципальным маршрутам регулярных перевозок и оказание государст-венной услуги по выдаче разрешений на осущест-вление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси

областной бюджет

176

20

0

06

106,0

104,7

17,4

0

0

106

106

106

МТ и ДХ НСО, исполнители мероприятия, отобранные в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Упорядочение отношений, связанных с установлением, изменением, отменой маршрутов регулярных перевозок, допуском юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к осуществлению регулярных перевозок. Предоставление государственной услуги по выдаче разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Новосибирской области

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

местные бюджеты

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

 

внебюд-жетные источники

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

 

налоговые расходы

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

 

1.1.8. Госу-дарственная поддержка перевозчи-ков в целях возмещения недополучен-ных доходов в связи с перевозкой пассажиров по специаль-ному тарифу, утвержден-ному поста-новлением Правитель-ства Российской Федерации

областной бюджет

176

20

0

11

87 534,4

367 525,8

367 525,90

367 525,90

87 534,40

367 525,80

367 525,80

367 525,8

МТ и ДХ НСО, организации воздушного транспорта, осуществляющие региональные воздушные перевозки пассажиров с территории Новосибирской области по субсидируемым маршрутам, утвержденным Федеральным агентством воздушного транспорта

Выполнение программы полетов региональных рейсов по субсидируемым маршрутам, утвержденным Федеральным агентством воздушного транспорта, направленной на повышение доступности авиаперевозок для граждан с территории Новосибирской области

федеральный бюджет

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

 

местные бюджеты

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

 

внебюд-жетные источники (справочно)

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

 

налоговые расходы

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

 

Итого затрат по задаче 1 государ-ственной программы

областной бюджет

-

-

-

-

2 962 897,9

3 144 573,0

3 442 364,00

3 397 340,90

3 094 502,70

3 314 710,90

3 314 710,90

3 315 310,90

 

x

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

местные бюджеты

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

 

внебюд-жетные источники (справочно)

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

 

налоговые расходы

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

 

1.2. Задача 2. Повышение доступности пассажирских услуг метрополитена города Новосибирска

1.2.1. Содей-ствие в развитии метрополи-тена города Новосибирска

областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

МТ и ДХ НСО, МУП

г. Новосибирска «Новосибирский метрополитен»

Обеспечение круглогодичного, непрерывного транспортного обслуживания населения города Новосибирска услугами метрополитена

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

местные бюджеты

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

 

внебюд-жетные источники

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

 

налоговые расходы

x

x

x

x

-

209 297,0

206 443,4

203 628,8

200 852,5

198 114,0

195 412,9

195 412,9

Итого затрат по задаче 2 государст-венной программы

областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

x

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

местные бюджеты

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

 

внебюд-жетные источники

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

 

налоговые расходы

x

x

x

x

-

209 297,0

206 443,4

203 628,8

200 852,5

198 114,0

195 412,9

195 412,9

1.3. Задача 3. Содействие обновлению (модернизации) подвижного состава общественного пассажирского транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки

1.3.1. Созда-ние условий для обнов-ления (пополнения)

органи-зациями пассажир-ского авто-мобильного транспорта (юридиче-скими лицами или индивиду-альными предприни-мателями) автобусов для работы по регули-руемым тарифам на муниципаль-ных маршрутах регулярных перевозок в границах муниципаль-ных районов и межмуни-ципальных маршрутах регулярных перевозок

областной бюджет

176

20

0

07

50 000,0

495,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

МТ и ДХ НСО, юридические лица или индивидуальные предприниматели, осуществляющие работу по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах регулярных перевозок в границах муниципальных районов и межмуниципальных марш-рутах регулярных перевозок

Повышение качества пассажирских перевозок и безопасности движения транспортных средств за счет приобретения (обновления) автобусов, снижение износа и увеличение надежности подвижного состава

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

местные бюджеты

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

 

внебюд-жетные источники (справочно)

x

x

x

x

116 666,7

1 155,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

налоговые расходы

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

1.3.2. Содей-ствие местным бюджетам в обновлении (модер-низации) подвижного состава обществен-ного пассажирского транспорта, осуществля-ющего пасса-жирские перевозки на муниципаль-ных маршрутах регулярных перевозок по регулиру-емым тарифам

областной бюджет

176

20

0

13

218 787,1

-

-

-

-

-

-

-

МТ и ДХ НСО, мэрия Новосибирска, муниципальные образования Новосибирской области (во взаимодействии)

Обновление парка подвижного состава наземного электрического общественного пассажирского транспорта, автобусов, используемых для работы на муниципальных и межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам

федеральный бюджет

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

местные бюджеты

x

x

x

x

105 307,3

-

-

-

-

-

-

-

внебюд-жетные источники

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

налоговые расходы

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

1.3.3. Госу-дарственная поддержка организаций железно-дорожного транспорта в пригородном сообщении

в целях обновления парка мотор-вагонного подвижного состава

областной бюджет

176

20

0

12

358 660,0

-

-

-

-

-

-

-

МТ и ДХ НСО,

АО «Экспресс-пригород»

Сохранение действующего объема пассажирских перевозок железнодорожным транспортом в пригородном сообщении.

В 2019 году взнос в уставный капитал АО «Экспресс-пригород»

с целью приобретения двух восьмивагонных единиц парка моторвагонного подвижного состава

федеральный бюджет

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

местные бюджеты

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

 

внебюд-жетные источники

x

x

x

x

373 300,0

-

-

-

-

-

-

-

налоговые расходы

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

1.3.4. Созда-ние условий для обновле-ния (пополнения) организа-циями пассажирского автомобиль-ного транспорта (юридиче-скими лицами или индивиду-альными предприни-мателями) автобусов для работы на межмуни-ципальных маршрутах регулярных перевозок по нерегулиру-емым тарифам

областной бюджет

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

МТ и ДХ НСО, мэрия Новосибирска, муниципальные образования Новосибирской области (во взаимодействии)

Обновление парка автобусов, используемых для работы на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок во внутриобластном сообщении с предоставлением льгот на проезд отдельным категориям граждан в соответствии с действующим законодательством.

Реализация мероприятия будет осуществляться с 2022 года. Объемы финансирования будут включены в потребность при планировании бюджета Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов»

федеральный бюджет

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

местные бюджеты

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюд-жетные источники

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

налоговые расходы

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

1.3.5. Содей-ствие местным бюджетам в обновлении подвижного состава общест-венного пассажирского транспорта, осуществля-ющего пассажир-ские перевозки

областной бюджет

x

x

x

x

-

-

36 226,70

 

740890,10

566 517,8

403 804,1

373 805,9

МТ и ДХ НСО, мэрия Новосибирска, муниципальные образовния Новосибирской области (во взаимодействии)

Повышение качества пассажирских перевозок и безопасности движения транспортных средств за счет обновления парка подвижного состава автомобильного общественного пассажирского транспорта.

В 2021 году запланировано приобретение (обновление) 145 автобусов,

в том числе

5 автобусов для муниципальных районов, 40 автобусов в лизинг для работы по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах регулярных перевозок

в границах города Новосибирска, в рамках федерального проекта «Общественные меры развития дорожного хозяйства» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»,

150 автобусов –для работы на муниципальных маршрутах

в границах города Новосибирска с поставкой автобусов

в два этапа:

в 2021 году – 100 ед.,

в 2022 году – 50 ед. Договором предусмотрено отсутствие авансовых платежей и отсрочка оплаты лизинговых платежей до января 2023 года, оплата лизинговых платежей до 2026 года

федеральный бюджет

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

 

 

местные бюджеты

x

x

x

x

-

100 000,0

14 612,5

45 400,0

234 500,0

176 800,0

130312,0

81 542,0

внебюд-жетные источники

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

 

 

налоговые расходы

x

x

x

x

-

137,5

137,5

137,5

137,5

137,5

137,5

137,5

Итого затрат по задаче 3 государ-ственной программы

областной бюджет

 

 

 

 

627 447,1

495,0

36 226,70

0,00

740 890,10

566517,8

403804,1

373805,9

 

x

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

местные бюджеты

x

x

x

x

105 307,3

100 000,0

14 612,5

45 400,0

234 500,0

176 800,0

130312,0

81 542,0

внебюд-жетные источ-ники (справочно)

x

x

x

x

489 966,7

1 155,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

налоговые расходы

x

x

x

x

-

137,5

137,5

137,5

137,5

137,5

137,5

137,5

Сумма затрат по государственной программе

областной бюджет

 

 

 

 

3 590 345,0

3 145 068,0

3 478 590,70

3 397 340,90

3 835 392,80

3 881 228,70

3 718 515,00

3 689 116,80

 

x

федеральный бюджет

 

 

 

 

-

-

-

-

-

-

-

 

местные бюджеты

x

x

x

x

105 307,3

100 000,0

14 612,5

45 400,0

234 500,0

176 800,0-

130312,0

81 542,0

внебюд-жетные источники (справочно)

x

x

x

x

489 966,7

1 155,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

налоговые расходы

x

x

x

x

-

209 434,5

206 580,9

203 766,3

200 990,0

198 251,5

195 550,4

195 550,4


Применяемые сокращения:

АО «Экспресс-пригород» – акционерное общество «Экспресс-пригород»;

ГП – код государственной программы;

ГРБС – код главного распорядителя бюджетных средств;

МТ и ДХ НСО – министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области;

мэрия Новосибирска – мэрия города Новосибирска;

ОМ – код основного мероприятия;

пГП – код подраздела государственной программы.

 

 

_________».

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ N 3

к постановлению Правительства

Новосибирской области

от 30.12.2021 N 575-п

 

 

«Приложение N 3

к государственной программе

Новосибирской области «Обеспечение

 доступности услуг общественного

 пассажирского транспорта, в том числе

 Новосибирского метрополитена,

 для населения Новосибирской области»

 

 

СВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ И НАЛОГОВЫЕ РАСХОДЫ

государственной программы Новосибирской области «Обеспечение доступности услуг общественного пассажирского транспорта, в том числе Новосибирского метрополитена, для населения Новосибирской области»


Источники и направления расходов

в разрезе государст-венных заказчиков государст-венной программы (главных распоряди-телей бюджетных средств, кураторов налоговых расходов)

Ресурсное обеспечение

При-меча-ние

всего

по годам реализации, тыс. руб.

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области

Всего финансовых затрат*,

в том числе из:

42 961 005,0

3 381 760,8

2 022 661,3

2 525 965,9

2 693 565,5

2 712 979,8

3 695 652,3

3 245 068,0

3 493 203,20

3 442 740,90

4 069 892,80

4 058 028,70

3 848 827,00

3 770 658,80

 

областного бюджета

40 824 068,30

2 248 260,8

2 022 661,3

2 525 965,9

2 593 565,5

2 698 016,9

3 590 345,0

3 145 068,0

3 478 590,70

3 397 340,90

3 835 392,80

3 881 228,70

3 718 515,00

3 689 116,80

 

местных бюджетов*

2 136 936,70

1 133 500,0

0,0

0,0

100 000,0

14 962,9

105 307,3

100 000,0

14612,50

45400,00

234500,00

176800,00

130312,00

81542,00

 

внебюджетных источников***

3 259 563,8

2 503 528,0

0,0

0,0

116 666,7

148 247,4

489 966,7

1 155,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Капитальные вложения,

в том числе:

1 133 500,0

1 133 500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

местных бюджетов*

1 133 500,0

1 133 500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

внебюджетных источников***

2 503 528,0

2 503 528,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

НИОКР**,

в том числе из:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

местных бюджетов*

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

внебюджетных источников ***

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Прочие расходы,

в том числе из:

41 827 505,0

2 248 260,8

2 022 661,3

2 525 965,9

2 693 565,5

2 712 979,8

3 695 652,3

3 245 068,0

3 493 203,20

3 442 740,90

4 069 892,80

4 058 028,70

3 848 827,00

3 770 658,80

 

областного бюджета

40 824 068,30

2 248 260,8

2 022 661,3

2 525 965,9

2 593 565,5

2 698 016,9

3 590 345,0

3 145 068,0

3 478 590,70

3 397 340,90

3 835 392,80

3 881 228,70

3 718 515,00

3 689 116,80

 

местных бюджетов*

1 003 436,70

0,0

0,0

0,0

100 000,0

14 962,9

105 307,3

100 000,0

14612,50

45400,00

234500,00

176800,00

130312,00

81542,00

 

внебюджетных источников ***

756 035,8

0,0

0,0

0,0

116 666,7

148 247,4

489 966,7

1 155,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Всего

по государ-ственной программе

42 961 005,0

3 381 760,8

2 022 661,3

2 525 965,9

2 693 565,5

2 712 979,8

3 695 652,3

3 245 068,0

3 493 203,20

3 442 740,90

4 069 892,80

4 058 028,70

3 848 827,00

3 770 658,80

 

Всего налоговых расходов

1 410 124,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

209 434,5

206580,90

203766,30

200990,00

198251,50

195550,40

195 550,40

 


*Указываются прогнозные объемы.

**Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

***Средства внебюджетных источников отражены справочно и не включены в общий объем расходов по программе.

 

 

_________».

 

Постановление Правительства Новосибирской области "О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 24.02.2014 N 83-п" от 30.12.2021 N 575-п